Как заполнить в «Личном кабинете ИП» заявление КНД 1150057 на уменьшение налога? (часть №2)

Обновление от 07.03.2024. Статья обновилась на 2024 год. Новую версию читайте по этой ссылке:

https://dmitry-robionek.ru/soft-for-biz/zayavleniye-o-zachete-knd-1150057.html

Обновление от 04.06.2023. Обновил информацию, добавил поясняющие статьи и разместил образец заявления КНД 1150057 для тех, кто уже превысил доход в размере 300000 рублей в текущем году.

Недавно я писал статью о том, как заполнять заявление на уменьшение налога по форме КНД 1150057. Оно потребуется вам при «новом» способе уплаты налогов и взносов для уменьшения налога УСН (или ПСН).

Вот эта статья, можете ее прочитать.

Как заполнить заявление КНД 1150057 на уменьшение налога УСН? (часть №1)

Если не читали ее раньше, то тем более советую это сделать, так как в ней я все очень подробно рассказал про заявление КНД 1150057.

После прочтения статьи по ссылке выше, вы поймете, что отправить это заявление можно только в электронном виде. В статье 78 НК РФ написано:

Заявление о распоряжении путем зачета представляется в налоговый орган по месту учета по установленному формату в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика.

п 4. ст 78 НК РФ.

До недавнего времени в «Личном кабинете ИП» на сайте ФНС не было возможности отправить это заявление. В моем телеграмм-канале уже вовсю велись обсуждения, какую программу нужно покупать, чтобы отправить это заявление в ФНС.

Кстати, советую подписаться на мой телеграмм-канал, там уже более 6000 ИП, которые делятся своим опытом: https://t.me/ipnovosti

Да, теперь заявление КНД 1150057 можно отправить из «Личного Кабинета ИП»

Но сразу скажу, что потребуется цифровая подпись, которую нужно настроить для работы с ЛК ИП. Если у вам еще нет цифровой подписи, то рекомендую прочитать вот эти две статьи:

  1. Как получить цифровую подпись в ФНС и стать параноиком
  2. Как настроить цифровую подпись для «Личного кабинета ИП» за 10 минут?

Будем считать, что у вас есть цифровая подпись и она настроена для работы с «Личным Кабинетом ИП» (далее я буду писать «ЛК ИП»).

Как заполнить и отправить заявление КНД 1150057 в «ЛК ИП»?

Прежде чем начать эту небольшую инструкцию отмечу:

  1. Это заявление на уменьшение налога УСН (ПСН) заполняется при «новом» способе оплаты налогов и взносов.
  2. При «старом» способе оно не нужно. Про «старый» способ, при помощи привычных платежек и квитанций я писал отдельно (первая статья, вторая статья).

Итак, начнем!

Заходим в «ЛК ИП» на сайте ФНС по ссылке :

https://lkip2.nalog.ru

Переходим в раздел «Жизненные ситуации» — «Показать все».

Жизненные ситуации

И выбираем пункт «Распорядиться переплатой».

Распорядиться переплатой

 

Переходим на следующий экран и выбираем «Заявление о распоряжении путем зачета в счет исполнения предстоящей обязанности».

Заявление о распоряжении путем зачета

На следующем экране жмем на кнопку «Добавить обязательство» — «Ввести вручную».

Добавляем заявление вручную

И заполняем заявление.

Форма заявления КНД 1150057

Как заполнить КНД 1150057, если нужно уменьшить налог за 2 квартал? Если были оплачены фиксированные взносы ИП «за себя» во втором квартале?

Предположим, что при «новом» способе оплаты налогов, нам нужно уменьшить налог по УСН за 2 квартал на уплаченные взносы.

Пусть, некий ИП оплатил фиксированные взносы «за себя» за 2 квартал в размере 11460 руб. 50 копеек. Взносы он оплатил до 30 июня.

Но обращаю ваше внимание, что НЕ нужно откладывать платежи по взносам и отправку этого заявления до последнего дня. Делайте все на 7-10 дней раньше. Чтобы прошли все платежи и было принято заявление в ФНС. Все это занимает время.

В этом случае, нам нужно заполнить заявление КНД 1150057 вот так:

Образец для уменьшения на квартальные взносы

  • Выбираем КБК 18210202000011000160
  • Указываем свои ОКТМО (я указал свой ОКТМО, а вы, разумеется, указываете свой)
  • Указываем сумму. Пусть это будет 11460 руб. 50 копеек.
  • Указываем «Срок уплаты» 09.01.2024.

Откуда взялась дата 09.01.2024?

Вообще, вокруг этой даты много споров. Ранее ФНС рекомендовала указывать дату 31.12.2023. Но ФНС в своем недавнем сервисе для создания платежек для уплаты взносов «старым» способом (со статусом плательщика «02») указывает именно 09.01.2024.

Прочтите вот статью и убедитесь сами:

Как оплатить фиксированные взносы ИП за 2023 год на сайте ФНС «старым» способом? (часть 1)

Я, честно говоря, не вижу проблемы, если указать 31.12.2023, вместо 09.01.2024. Если сомневаетесь, уточните дату в своей налоговой инспекции.

Но ФНС рекомендует 09.01.2024. «1С», кстати, в своих рекомендациях тоже приводит эту дату.

А мы жмем на кнопку «Добавить».

Подписание и отправка заявления в ФНС

Осталось подписать заявление цифровой подписью и отправить его в ФНС.

А как составить заявление, если нужно уменьшить налог по УСН за второй квартал 2023 года на 1% от суммы, превышающей 300 000 рублей (за 2022 год)?

Аналогично, но предпоследнем шаге указываем другой КБК и другой срок уплаты:

  • 18210214010061005160
  • 03.07.2023Образец для уменьшения налога на 1% свыше 300000 за 2022 год

Для примера, я указал другую сумму: 1000 рублей. Понятно, что у вас может быть иная сумма.

Почему срок уплаты 03.07.2023? Мы же про 1 свыше 300 000 рублей за 2022 год говорим?

И снова отправляю к статье о новом сервисе ФНС, в котором автоматически подставляется именно такая дата.

Как оплатить 1% свыше 300000 рублей за 2022 год на сайте ФНС «старым» способом? (Часть №2)

А если нужно уменьшить налог УСН за 2023 год на 1% от суммы, превышающей 300000 рублей дохода за 2023 год?

Зачем платить 1% свыше 300000 рублей за 2023 год в 2023 году?

Ответ простой: многие ИП, которые имеют доход выше 300000 руб. предпочитают платить этот 1% сразу, в течение года. Для того, чтобы, например, уменьшить налог по УСН.

И опять все аналогично делаем, за исключением КБК и даты. Дело в том, что при уплате 1% свыше 300 000 рублей за 2023 год используется другой КБК и дата:

  • 18210203000011000160
  • 01.07.2024

Образец для уменьшения налога на 1% свыше 300000 за 2023 год

Почему срок уплаты 01.07.2024? Мы же про 1 свыше 300 000 рублей за 2023 год говорим?

И снова и снова =) отправляю к статье о новом сервисе ФНС, в котором автоматически подставляется именно такая дата.

Как оплатить 1% свыше 300000 рублей за 2023 год на сайте ФНС «старым» способом?

А как это все оформлять при уменьшении налога за 3 и 4 квартал?

Все делаем аналогично. Обратите внимание, что в этих заявлениях НЕ указывается за какой квартал уменьшаем налог по УСН.

Нужно лишь внимательно указать:

  • Нужный КБК
  • Срок уплаты
  • ОКТМО
  • и указать сумму

Вместо итога

Ну что сказать? Наконец, ИП дождались появления этого заявления в ЛК ИП. Теперь не нужно лихорадочно искать коммерческие программы и быстро их осваивать.

А само заявление заполняется очень просто. Единственное, если сомневаетесь, уточните даты для «Срок уплаты» в своей налоговой инспекции.

Надеюсь, вам была полезна эта статья. Если есть вопросы и дополнения, пишите в комментариях ниже.

С уважением, Дмитрий Робионек.


Новые статьи на закрытом сайте для подписчиков:



Как не пропустить важные новости для ИП и самозанятых?

Если хотите быть в курсе изменений, то советую подписаться на мой Телеграмм-канал. Там уже более 10000 предпринимателей, которые делятся своим опытом.

Подписаться на обсуждения в Telegram

Новый проект для подписчиков

Я запустил специальный закрытый клуб для подписчиков, в котором рассказываю про волнующие ИП вопросы. В нем я даю очень подробные алгоритмы и инструкции.  О моем новом проекте можно узнать здесь:

Узнать больше!

Дмитрий Робионек

Я создал этот сайт для всех, кто хочет открыть свое дело в качестве ИП или самозанятого, но не знает с чего начать. И постараюсь рассказать о сложных вещах максимально простым и понятным языком.


69 комментариев к “Как заполнить в «Личном кабинете ИП» заявление КНД 1150057 на уменьшение налога? (часть №2)”

  1. Огромное спасибо за понятное донесение информации! ваш ресурс — оин из лучших помощников!

    Ответить
  2. Добрый день! Я уплатил 1% свыше 300тыс за первый квартал 2023 года и на эту сумму хочу уменьшить УСН. Мне этот же КБК указывать? И какую дату? Благодарю

    Ответить
  3. Спасибо. А если уменьшать налог за 1-й квартал на 1% уплаченный в 2023 году за 2023 год, какой КБК и срок уплаты указывать?

    Ответить
  4. Здравствуйте. А если за второй квартал, засчитать надо потом то какую дату ставим?

    Ответить
  5. Здравствуйте, объясните пожалуйста, это заявление только на фиксированные взносы для ИП без работников? или с работниками при уменьшении налога на страховые взносы за них тоже это заявление нужно подавать?

    Ответить
  6. Дмитрий, спасибо огромное за ваш труд. Я только начинаю свой бизнес. Информация, которую вы даёте 100% помогает в работе.
    Ещё раз, БлагоДарю.

    Ответить
  7. Дмитрий добрый день! Спасибо за статью! Скажите пожалуйста, а если в первом квартале подать такое заявление, то во втором можно будет старым способом уплатить взносы или уже нет?

    Ответить
  8. Здравствуйте, Дмитрий.
    После того, как нажал на кнопку «жизненные ситуации» в моем ЛК ИФНС, я не увидел пункт «распорядиться сальдо ЕНС» как в вашем примере. В чем причина? Наша налоговая в отличие от вашей еще не подготовила такой возможности для ИП ? Или что-то иное?…

    Ответить
    • Добрый день
      Вероятно, в вашем регионе еще недоступна эта возможность. Уточните в своей налоговой

      Ответить
  9. «Если были оплачены фиксированные взносы ИП «за себя» в первом квартале»
    а если оплаты не было, а на ЕНС лежит сумма переплаты за предыдущие годы? по идее — есть оплат фикс.взносов или нет — не суть важно, главное что на счете ЕНС д.б. достаточное положительное сальдо?

    Ответить
    • Верно, так как уменьшаться будет именно сальдо ЕНС. И важно следить за тем, чтобы там было достаточно средств

      Ответить
  10. Спасибо Дмитрий за такую ценную информацию ! Подскажите пожалуйста нужно ли отправлять помимо заявления о распоряжении (по форме КНД 1150057) , заявление на уменьшение налога на сумму страховых взносов?

    Ответить
  11. Если нужно уменьшить налог по Патенту, должна быть дата приходящееся на период в котором уплачивается налог , т. е. если за 1 квартал, то дата будет 31.03.23? Может кто-то знает этот момент.

    Ответить
  12. Здравствуйте! С зачетом по УСН и фикс.взносами за 1 квартал 2023 года как раз все понятно, а вот как быть с 4 кварталом 2022 года? Подскажите пожалуйста, если фикс.взносы уплачены в декабре 2022 года и декларация подана уже за 2022 год по ИП. Нужно подавать Заявление о распоряжении? Вроде как платежки поданы с КБК в декабре и в декларации КБК есть. Смущает срок уплаты взносов за 2022 год 09.01.2023.

    Ответить
  13. Дмитрий, здравствуйте!

    Фиксированные взносы и 1% за первый квартал 2023 года — отправлять двумя отдельными заявлениями, или можно общую сумму одним заявлением?

    Ответить
  14. Добрый день, при заполнении заявления на уменьшение УСН 1% (за 2023г.) в личном кабинете, нет возможности выбрать номер КБК 18210203000011000160, т.к. в списке допустимых КБК он не прописан.

    Ответить
  15. Дмитрий, спасибо. Подскажите, после того как подали распоряжение положительного сальдо, надо ли подавать еще уведомление на уменьшение налога по ПСН на страховые взносы. Спасибо.

    Ответить
  16. Добрый день! А какой КБК ставить ИП (без работников) находящемуся на патенте? Спасибо

    Ответить
  17. Только что в ЛК ИП проделал эти операции, в итоге пришло уведомление, что заявление сформировалось по КНД 1167001, это у меня одного так?

    Ответить
  18. Добрый день. Подскажите пж. Я пополнила счет енс еще в феврале, но до сих пор сумма в личном кабинете у меня не отражается. Я могу подать заявления на распоряжение?

    Ответить
    • Сейчас у всех ИП раздел ЕНС не работает в ЛК ИП. Уточняйте в ФНС…

      Ответить
      • Дмитрий, здравствуйте, а в какое время должен поступить ответ на это заявление из ФНС и надо ли подавать уведомление на уменьшение ПСН на сумму страховых взносов. Заранее спасибо за ответ

        Ответить
    • Добрый день. Через личный кабинет ИП можете сделать запрос о сальдо ЕНС, вам пришлют ответ со справкой о сальдо ЕНС.
      У меня ЕНП встал на ЕНС через неделю, деньги перечисляла на ЕНС 20.03.2023, а из налоговой подтвердили только 27.03.2023г. официальным ответом в личном кабинете ИП. Только при наличии положительного сальдо ЕНС можно подать заявление на зачет по КНД 1150057.

      Ответить
  19. Здравствуйте! Подписалась сегодня на Вас. Оплачен сегодня 1% от дохода свыше 3000 000 за 2022 год, теперь надо подать заявление, чтобы уменьшить сумму аванса УСН за первый квартал 2023 года. КБК 18210214010061005160 такой проставить? И дату 03.07.2023г. Правильно поняла?

    Ответить
  20. Добрый день, подскажите, пожалуйста, внесла на ЕНС фиксированные взносы за 2023 год в полном объеме 36723 и 9119,заполняю заявление о распоряжении путем зачета кбк 18210202000011000160 правильный? какой ОКТМО я должна ввести? и могу ли я на эту сумму уменьшить налог 1% свыше 300000 дохода за 2022 год? Спасибо, с уважением, Ирина

    Ответить
    • В статье же написано… и КБК есть. ОКТМО в ЛК ИП уже ваш будет указан

      Ответить
  21. Дмитрий,здравствуйте! Подскажите,пожалуйста,как можно исправить заявление о зачете( сумму),если заявление уже отослано.Подать еще одно на недостающую сумму?

    Ответить
  22. Заявление КНД 1150057 по уменьшению налога, я так понял нужно для тех кто на УСН «доходы», взносы может уменьшить сам рассчитанный налог, а для тех кто на УСН «доходы минус расходы», взносы учитываются в расходах, то есть они уменьшают не сам налог, а налоговую базу и не каких уведомлений для этого не нужно, я правильно понял?

    Ответить
  23. Спасибо за понятную и подробную информацию по ЕНС.
    Оплатил 1/4 взносов за ИП за 1 квартал 2023 года.
    Отправил Заявление на Зачёт.
    Пришёл ответ он Налоговой (извините за Капс — просто скопировал заголовок):
    СООБЩЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ИСПОЛНЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЯ О РАСПОРЯЖЕНИИ ПУТЕМ ЗАЧЕТА
    (ВОЗВРАТА) СУММОЙ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ, ФОРМИРУЮЩИХ ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ
    САЛЬДО ЕДИНОГО НАЛОГОВОГО СЧЕТА НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА, ПЛАТЕЛЬЩИКА СБОРА, ПЛАТЕЛЬЩИКА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И (ИЛИ) НАЛОГОВОГО АГЕНТА № *****
    Причина отказа в зачете (возврате) — Отсутствует положительное сальдо на едином налоговом счете для исполнения заявления о распоряжении путем зачета (возврата)
    По Сверке с Налоговой — сальдо было положительное.
    На сайте Налоговой в Личном кабинете ИП надпись — Раздел ЕНС недоступен (в доработке). Проверить ничего нельзя.
    Как быть в данной ситуации?

    Ответить
  24. Добрый день. На счет срока уплаты в заявлении о распоряжении путем зачета фикс.взносов сегодня налоговая сказала ставить дату уплаты патента, т.е. 31.03.2023. Как же все таки правильно? 31.03.2023 или 09.01.2024?

    Ответить
  25. Добрый день, Дмитрий!
    Спасибо за полезную информацию, очень помогли)))
    Все доступно и понятно объяснили

    Ответить
  26. Добрый день, Дмитрий! Спасибо за Ваш сайт.
    ИП на ПСН в вашем примере уплата в 1 кв, если патент на меньшую сумму, чем Страховые 1 кв, то нужно указать свою сумму? В вашем примере сказано так: Указываем сумму. Пусть это будет 11460 руб. 50 копеек. Если патент на год 6300, то в таком случае указывать нужно 6300?

    Ответить
  27. Дмитрий, спасибо Вам огромное за помощь!
    У Вас самый лучший ресурс и так вовремя…
    В остальных источниках информацию собираешь по крупицам!!!

    Ответить
  28. Здравствуйте! Спасибо за очень полезную информацию
    Подскажите, пожалуйста, может быть кто-то сталкивался. Подала через ЛК заявление на зачёт ЕНП в счёт уплаты взносов и до сих пор висит статус документа Поставлен в очередь на отправку, само заявление не открывается, пишет что файл формируется. Налоговая ничего внятного сказать не может, говорят-ждите. А чего ждать? Сегодня последний день, чтобы уменьшить УСН за 1 квартал на взносы.
    Буду благодарна, если кто-то поможет

    Ответить
  29. Подскажите такая ситуация — не знал о необходимости подачи заявления КНД 1150057. Думал как раньше оплатил в 1 квартале взносы, а затем просто уменьшил УСН за 1 кв и в уведомлении это указал. По итогу УСН за 1 кв получался 173525 руб. Я в марте оплатил 100% фиксир взносы 45842 руб и 127683 руб в счет 1% св 300 тыс за 2022 (у меня там общая сумма еще больше). Платил так чтобы перекрыть УСН 1 кв 2023 на 100%. Наткнувшись на ваш сайт узнал о необходимости подачи заявления сегодня 5 апреля 2023 заявление о зачете естественно не подал. Как я понимаю его уже поздно подавать за 1 кв? Могу ли я оплатив на ЕНС в 1 кв 2023 г. данные суммы 45842 и 127683 зачесть в счет УСН за 2 кв 2023 подав заявление о зачете до 30 июня 2023? Или лучше на эти суммы подавать уведомление по УСН за 1 кв 2023 и соответственно платить УСН 100%, а во втором квартале заново платить фиксир взносы 45842+1% св 300 тыс за 2022г?

    Ответить
    • Вы каким способ платили налоги? Старым, со статусом плательщика 02, или новым?

      Ответить
        • Если применяете новый способ, то подавать КНД 1150057 для уменьшения налога по УСН за 1 квартал поздно. Уже второй квартал.
          Но вы можете подать 1150057 во втором квартале и уменьшить налог за полугодие.

          Ответить
  30. Здравствуйте, Дмитрий! Как жаль, что прочла статью уже после отправки в налоговую «Заявление о распоряжении путем зачета в счет исполнения предстоящей обязанности». Указала не верный кбк суммы 1% с 300 тыс ОПВ. По телефону сказали,Ю нужно отправить форму 1165171 об отмене зачета в счет исполнения предстоящих обязательств по форме , в личном кабинете не нашла, отправила в обращении. На что пришел ответ, что «Заявления об отмене (полностью или частично) зачета, осуществленного налоговым органом в счет исполнения предстоящей обязанности по уплате конкретного налога (сбора,страхового взноса) представляется в налоговый орган по месту учета по установленному формату только в электронной форме с усиленной квалифицированной электронной подписью по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет налогоплательщика. Форма заявления на зачет КНД 11615171.» Вопрос: где в личном кабине найти эту форму?

    Ответить
  31. Добрый день, Дмитрий!

    Я правильно понимаю, что если пропустил подачу КНД 1150057 за 1 квартал и не подал его до 31 марта 2023, то при условии, что на ЕНС пока не переходил (уведомления не подавал), то можно просто старым способом заплатить уменьшенную сумму налогового платежа?

    Ответить
  32. Дмитрий, а как вы думаете, как теперь заполнять раздел IV КУДИР? Там по-прежнему нужно указывать дату оплаты и номер платежного поручения (п/п).
    Пожалуй, в качестве даты можно было бы использовать дату заполнения соответствующего заявления КНД 1150057. Как думаете?
    А что делать с номером п/п?

    Ответить
  33. Дмитрий , добрый вечер! Подскажите ,пожалуйста, как ИП зачесть переплату по УСН 6% за 2022 г. (30 тыс переплата по году) в счет предстоящей уплаты страховых взносов 1% свыше 300 тыс за 2022 год. (20 тыс. нужно оплатить) ? Оплачивали отдельными платежками на КБК , не на ЕНП. Пришел отказ, пишут, что нет положительного сальдо на ЕНП. КБК указали 18210214010061005160 до 03.07.2022г. сумма 20 тыс. Или мы что-то не правильно указали, подскажите,пжл.

    Ответить
  34. Дмитрий, добрый день! Я плачу «старым» способом, со статусом 02. Заплатила 17 марта 35000= в фонды, и соответственно уменьшила на них сумму налога за первый квартал, налог получился 20000=. Недавно появился доступ к ЕНС в личном кабинете и там стоит сумма переплаты не 55000, как я оплатила в итоге за 1 квартал 2023, а сумма на 9700 меньше. На эту сумму прошло списание 05.05.2023 на КБК УСН, основание стоит номер уведомления и дата списания 05.05.23. Хотя я никаких уведомлений не подавала! В налоговой толком ответить ничего не могут по поводу этого списания. Только сказали, что почему-то сумма 35000, заплаченная в фонды, просто висит на счете ЕНС и мне якобы надо отправить к её зачету заявление НД 1150057. На сколько это правомерно, если я плачу «старым» способом? Саму платежку на правильность заполнения (в фонды) проверили, все ОК. Всегда все плачу во время, сальдо было положительным! И как теперь узнать примут ее к уменьшению налога в 1-ом квартале или нет? Просто не знаю как теперь платить во 2-ом квартале. Заявление это я подавать не стала, у меня нет ЭЦП пока. Заранее спасибо за ответ и за ваш труд!

    Ответить
  35. Дмитрий, здравствуйте. Спасибо Вам за то, что Вы делаете.
    Прошу не пройдите мимо моего комментария. Нужна помощь. Вся надежда на Вас.
    Вчера спохватился и в срочном порядке подал «заявление КНД 1150057 на уменьшение налога» на сумму страховых взносов 11460 руб. 50 копеек. В личном кабинете ИП вижу, что заявление принято и баланс ЕНС уменьшился на данную сумму. Теперь же, меня терзают смутные сомнения. Дело в том, что доходы у меня небольшие и страховые взносы перекрывают мой налог по УСН с лихвой. Условно доход за 2-й квартал предположительно составит 100 000 руб. Окончательную сумму я узнаю, когда квартал закончится и я смогу подвести итоги. А заявление КНД 1150057 нужно подавать до конца квартала. Налог 6% от 100 тыс составит 6000 рублей. 11460,50 руб – 6000 руб = 5 450,5руб.
    Собственно, сам вопрос. Правильно ли я сделал, что подал заявление на уменьшение налога на всю сумму страховых взносов (11460,50 руб)? Или надо было подавать заявление на сумму реального налога в 6000 руб? И с ЕНС спишется 6000 и останется 5 450,5 руб.? Но я не знаю сумму дохода до окончания квартала.
    И еще. Как налоговая понимает за какой квартал я пишу заявление? Когда мы заполняем форму мы ведь не указываем период.
    В личном кабинете можно скачать мое заявление. Но как его просмотреть в человекочитаемом формате?

    Ответить
  36. Дмитрий, Здравствуйте! Если я не отправляла заявление на уменьшение налога на сумму 1% от 300,000 во 2 квартале, то я могу уменьшить налог на эту сумму за 3 квартал не подавая заявления, я правильно понимаю?

    Ответить
    • Добрый день. Да, сможете, так как 3 июля ФНС автоматически списала 1% свыше 300000 т. за 2022 год. Соответственно, только за 3 квартал можете уменьшить (за 9 мес. если быть точным)

      Ответить
  37. Дмитрий, добрый день!
    Помогите разобраться в ситуации.
    Я ИП на УСН 6% без сотрудников.
    Соответственно я ранее уже оплатил
    за 1 кв. фикс.взносы за себя 11460, 50
    за 1 кв. взносы 1% свыше 300 тысяч порядка 60 000
    за 2 кв. фикс.взносы за себя 11460, 50
    за 2 кв. взносы 1% свыше 300 тысяч порядка 40 000

    Оплату произвожу старым способом по платежкам с указанием необходимого КБК.
    НО, на ЕНС эти суммы ложатся просто на положительное сальдо — налоговая их не видит как уплату взносов… при этом УСН за 1 кв. я естественно уплатил за вычетом уплаченных взносов. За 2 кв. хочу поступить также.
    Множество звонков в налоговую ни к чему не приводят — они талдычят, что надо направлять КНД 1150057. Но его же надо заполнять при новой системе платежей?! При старой не надо?!
    Да и как я его сейчас заполню за 1 и 2 кварталы, если сроки уже ушли…
    ЭЦП то у меня есть, в целом я могу это сделать — но не запутаю ли я ситуацию еще сильнее?

    Ответить
  38. Дмитрий, здравствуйте! Большое спасибо за ваш ресурс, он очень полезный!
    Скажите, пожалуйста, что делать в моей ситуации — 30 июня я сделала платеж на ЕНС в размере фиксированных взносов, но заявление о распоряжении этими средствами для уменьшения УСН не отправила в налоговую, потому что по телефону они мне сказали, что не надо отправлять, спишется автоматически. А сумма так и висит на счете ЕНС в личном кабинете. Я так понимаю, что за второй квартал мне ее не взять к уменьшению. Могу ли я в третьем квартале уменьшить налог за сумму фиксированных взносов за 2 и 3 квартал сразу? Благодарю!

    Ответить
  39. Здравствуйте. А в 2024 какой срок зачета в счет предстоящей обязанности ставить в 2025?

    Ответить
  40. Здравствуйте! Правильно ли я понимаю, что фиксированные взносы 1 % за 2023 год, нужно выплатить до 01.07.2024? Но налог уменьшается только сумму не превышающую 50%. Потому я пытаюсь зачесть их в 1 квартале 2024, но КБК 18210203000011000160 не выпадает! Смотрела внимательно!!!

    Ответить
    • Добрый день

      Правильно ли я понимаю, что фиксированные взносы 1 % за 2023 год, нужно выплатить до 01.07.2024?

      Правильно понимаете

      Но налог уменьшается только сумму не превышающую 50%. Потому я пытаюсь зачесть их в 1 квартале 2024, но КБК 18210203000011000160 не выпадает! Смотрела внимательно!!!

      Нужно вводить КБК вручную, по цифре. Если просто копируете и вставляете, он не будет отображаться.

      Ответить

Добавить комментарий для Сергей Отменить ответ

Нажимая на кнопку "Комментировать", вы даете согласие на обработку своих персональных данных и соглашаетесь с политикой конфиденциальности. Также просьба соблюдать правила комментирования на блоге.