Я уже рассказывал про новый сервис ФНС, который позволяет оплачивать налоги и взносы ИП «старым способом». Напомню, что до конца 2023 года действует переходный период, и можно платить в бюджет привычными платежками (квитанциями) со статусом плательщика «02».
Если еще не читали предыдущие части этой статьи, то вот они:
- Как оплатить фиксированные взносы ИП за 2023 год на сайте ФНС «старым» способом? (часть 1)
- Как оплатить 1% свыше 300000 рублей за 2022 год на сайте ФНС «старым» способом? (Часть №2)
- Как оплатить налог по УСН в 2023 году на сайте ФНС «старым» способом? (Часть №3)
Что нового?
Но вот появилась возможность платить «старым» способ 1% от суммы, превышающей 300000 рублей за 2023 год. Не путайте с 1% свыше 300000 рублей за 2022 год. Это другой платеж, о котором рассказывал во второй части этой статьи.
Зачем платить 1% свыше 300000 рублей за 2023 год в 2023 году?
Возникает резонный вопрос. Если 1% свыше 300 000 рублей годового дохода за 2023 год платят по итогам года, а в 2024 году «старый» способ не будет работать, то зачем этот сервис?
Ответ простой
Многие ИП, которые имеют доход выше 300000 руб. предпочитают платить этот 1% сразу, в течение года. Для того, чтобы, например, уменьшить налог по УСН.
Пример
Например, доход ИП на УСН за первый квартал 2023 года составил 500000 рублей.
Считаем 1%: (500000 — 300000) * 1% = 2000 руб.
Наш ИП не ждет 2024 год, а сразу платит 2000 рублей во втором квартале и уменьшает налог по УСН за 6 месяцев 2023 года.
По моим наблюдениям, ИП стремятся оплатить налоги и взносы именно «старым» способом, без подачи заявления по форме КНД 1150057. С этим заявлением целая история, о которой писал здесь:
Как заполнить заявление КНД 1150057 на уменьшение налога УСН? (часть №1)
И вот как раз новый сервис ФНС позволяет сформировать документ на оплату именно «старым» способом, со статусом плательщика «02». Без необходимости подавать в ФНС заявления КНД 1150057.
Итак, приступим
Переходим на официальный сайт ФНС по этой ссылке:
https://service.nalog.ru/payment/#ip
И выбираем пункт «Уплата фиксированных страховых взносов. Уменьшить УСН/ПСН за 2023 год на сумму фиксированных страховых взносов».
Даем согласие на обработку персональных данных и жмем на кнопку «Продолжить».
Попадаем на следующий шаг, где необходимо указать свой регион и ОКТМО. Для примера я укажу свои данные, а вы, разумеется, указываете свои реквизиты.
Если не знаете свой ОКТМО, то его можно подобрать по адресу. Но, думаю, что вы его и так знаете.
Жмем на кнопку «Далее» и переходим на следующий шаг.
В выпадающем списке выбираем «Уплата 1% от суммы дохода за 2023 г (выше 300 тыс. руб.)»
Затем указываем сумму платежа (пусть будет 2000 рублей) и жмем на кнопку «Далее».
На следующем экране необходимо указать:
- Свои ФИО
- Свой ИНН
И снова жмем на кнопку «Далее».
Еще раз все внимательно проверяем и жмем на кнопку «Уплатить». Будет предложено три способа оплаты:
- Банковской картой
- Через сайт кредитной организации
- Сформировать квитанцию
Я выбрал «Сформировать квитанцию», но вы можете выбрать другой способ. Например, оплату банковской картой. Как вам удобно.
Я выбрал квитанцию, чтобы вы могли посмотреть, какой КБК используется и какой налоговый период нужно указывать.
Вот, что у нас получилось, в конечном итоге:
Образец квитанции на оплату 1% свыше 300000 рублей за 2023 год
Как видите, ФНС автоматически подставляет:
- КБК 18210203000011000160
- Налоговый период: 01.07.2024
Именно эти два вопроса интересовали читателей блога и подписчиков моего телеграмм-канала.
Кстати, советую подписаться на мой Телеграмм-канал, там уже более 9000 ИП, которые делятся своим опытом: https://t.me/ipnovosti
Важно про QR-код на квитанции
Просканировал QR-код на квитанции в мобильном приложении одного банка, а там статус «02» в принципе невозможно подставить.
В этом банке так и не обновили статусы плательщиков, которые действуют с 11 февраля. Остальные реквизиты нормально подтянулись (кроме статуса 02, его там даже нет в списке).
Короче говоря, если будете сканировать QR-коды, все внимательно проверяйте. Лучше самостоятельно формируйте платежные поручения (на примере квитанции) или сходите в банк, через кассира операциониста оплатите.
Вместо итога
Например, вы все посчитали и оплатили 1%. Но у вас был долг на имущество. Как только деньги поступают на ЕНС, в первую очередь спишут все долги ИП. Соответственно, ваш платеж не пройдет. Именно поэтому важно следить за сальдо ЕНС и быстро гасить все долги по налогам и взносам.
Надеюсь, вам пригодится эта статья. Если есть вопросы и дополнения, пишите в комментариях ниже.
С уважением, Дмитрий Робионек.
P.S. Если вы хотите поддержать мой проект, то это можно сделать по ссылке ниже:
https://dmitry-robionek.ru/podderzhka
Вся ваша помощь, идет на развитие этого проекта для ИП и самозанятых.
Добрый день, Дмитрий! Подскажите, пожалуйста, в 1С в задачах организации — взносы за себя есть уже готовые заявление. Могу ли я довериться 1С и провести это заявление о зачете и т.д…? На сколько я понимаю там старая форма заявления. Или мне нужна сделать КНД 1150057?
Отвечать на вопрос не нужно, я внимательно посмотрела на заявление это есть КНД 150057.
Добрый день, Дмитрий! Подскажите, пожалуйста, как платить ИП в этом году налог 6% за 1-й квартал, за вычетом фиксированного взноса и 1% (платил по-старому)? Нужно просто пополнить ЕНС на сумму налога? Или как? Есть ли какие-то нюансы?